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      文聯(lián)2015年決算公開

      發(fā)布時間:2016-10-20 ??來源:縣財政局
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      2015年南樂縣文聯(lián)決算公開

      目 錄

      第一部分 部門概況

      一、主要職能

      二、部門決算單位構(gòu)成

      第二部分 2015年部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      第三部分南樂縣文聯(lián) 2015年部門決算情況

      第四部分 名詞解釋

      第一部分 南樂縣文聯(lián)概況

      一、 主要職能

      (一)貫徹黨的文藝方針,堅持中國先進文化的前進方向,組織文藝工作者創(chuàng)作更多更好的精神產(chǎn)品。
      (二)組織文藝工作者開展文藝活動;發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才;表彰、獎勵文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、研究和表演等領(lǐng)域的優(yōu)秀工作者和優(yōu)秀作品
      (三)開展文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究與交流;參與全縣有關(guān)文化建設(shè)規(guī)劃、重大文化建設(shè)項目可行性研究和論證評估;組織有關(guān)文藝成果的鑒定、評獎工作。

      (四)增進與國內(nèi)外以及港、澳、臺地區(qū)文藝界的友好交往,開展文化交流與合作。
      (五)反映文藝工作者的意見和要求;協(xié)同有關(guān)部門做好文學(xué)藝術(shù)界知識分子工作。
      (六)對全縣文藝家協(xié)會、學(xué)會、研究會進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。
      (七)維護文藝家和藝術(shù)團體的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
      (八)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。

      二.南樂縣文聯(lián)決算單位構(gòu)成

      文聯(lián)部門決算包括機關(guān)本級決算

      1.機關(guān)本級

      第二部分

      南樂文聯(lián)2015年度部門決算表

      (見附件)

      第三部分

      南樂文聯(lián) 2015年度部門決算情況和重要事項說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      南樂縣文聯(lián)2015年收入總計42.62萬元,支出總計42.62萬元。

      二、收入決算情況說明

      南樂縣文聯(lián)本年收入合計42.62萬元,其中:財政撥款收入42.62萬元,占100%

      三、支出決算情況說明

      南樂縣文聯(lián)本年支出合計42.62萬元,其中:基本支出42.62 萬元,占100 %

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      南樂縣文聯(lián)2015年財政撥款收支總決算42.62萬元。與 2014 年相比,財政撥款收、支總計各增加0.06萬元,增長0.14 %。主要原因:人員經(jīng)費增多

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      南樂縣文聯(lián)2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為42.62萬元,支出決算為42.62萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出40.53萬元,占95.1%;住房保障(類)支出2.08萬元,占4.9%

      (一)文化體育與傳媒(類)文化(款)。年初預(yù)算為40.53 萬元,支出決算40.53萬元,完成年初預(yù)算的100%

      (二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為2.08萬元,支出決算為2.08萬元,完成年初預(yù)算的100 %。

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      南樂縣文聯(lián)2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出42.62 萬元,其中:人員經(jīng)費33.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費9.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

      七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      南樂縣文聯(lián)2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5 萬元,支出決算為0.2萬元,完成預(yù)算的40%,,主要原因:嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出。2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少0.05萬元,下降20%,主要原因:招待費減少。具體支出情況如下:

      公務(wù)接待費0.2萬元,完成預(yù)算的40%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2015 年共接待10批次、110人次。

      決算數(shù)比 2014 年減少0.05 萬元,下降20%,主要原因:嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      南樂縣文聯(lián)政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

      九、其他重要事項的情況說明

      機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

      南樂縣文聯(lián)2015 年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.16萬元,比 2014年減32%,主要原因:嚴(yán)格控制機關(guān)運行經(jīng)費。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指由縣級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,縣級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

      二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

      四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

      七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

      九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

      十一、文化體育與傳媒支出:指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

      附:南樂縣文聯(lián)2015年度決算公開表


      附件1

      收入支出決算總表

      公開01

      部門: 單位:萬元

      收入

      支出

      行次

      決算數(shù)

      行次

      決算數(shù)

      1

      2

      一、財政撥款收入

      1

      42.62

      一、一般公共服務(wù)支出

      14

      二、上級補助收入

      2

      七、文化體育與傳媒支出

      15

      33.89

      三、事業(yè)收入

      3

      八、社會保障和就業(yè)支出

      16

      5.04

      四、經(jīng)營收入

      4

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      17

      1.60

      五、附屬單位上繳收入

      5

      十九、住房保障支出

      18

      2.08

      六、其他收入

      6

      19

      7

      20

      8

      21

      本年收入合計

      9

      42.62

      本年支出合計

      22

      42.62

      用事業(yè)基金彌補收支差額

      10

      結(jié)余分配

      23

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      11

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

      12

      25

      合計

      13

      42.62

      合計

      26

      42.62

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

      收入決算表

      公開02

      部門: 單位:萬元

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      42.62

      42.62

      2070101

      行政運行

      26.89

      26.89

      2070109

      群眾文化

      7.00

      7.00

      2080502

      事業(yè)單位離退休

      5.04

      5.04

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      1.60

      1.60

      2210201

      住房公積金

      2.08

      2.08

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

      支出決算總表

      公開03

      部門: 單位:萬元

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      42.62

      42.62

      2070101

      行政運行

      26.89

      26.89

      2070109

      群眾文化

      7.00

      7.00

      2080502

      事業(yè)單位離退休

      5.04

      5.04

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      1.60

      1.60

      2210201

      住房公積金

      2.08

      2.08

      注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

      財政撥款收入支出決算總表

      公開04

      部門: 單位:萬元

      收入

      支出

      行次

      金額

      行次

      合計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      1

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      42.62

      一、一般公共服務(wù)支出

      15

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

      七、文化體育與傳媒支出

      16

      33.89

      33.89

      3

      八、社會保障就業(yè)支出

      17

      5.04

      5.04

      4

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      18

      1.60

      1.60

      5

      十九、住房保障支出

      19

      2.08

      2.08

      6

      20

      7

      ……

      21

      8

      22

      本年收入合計

      9

      42.62

      本年支出合計

      23

      42.62

      42.62

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      10

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      24

      一般公共預(yù)算財政撥款

      11

      25

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      12

      26

      13

      27

      合計

      14

      42.62

      合計

      28

      42.62

      42.62

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      公開05

      部門: 單位:萬元

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      42.62

      42.62

      2070101

      行政運行

      26.89

      26.89

      2070109

      群眾文化

      7.00

      7.00

      2080502

      事業(yè)單位離退休

      5.04

      5.04

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      1.60

      1.60

      2210201

      住房公積金

      2.08

      2.08

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      公開06

      部門: 單位:萬元

      本年支出合計

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      經(jīng)濟分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      42.62

      33.46

      9.16

      2070101

      行政運行

      26.89

      24.73

      2.16

      2070109

      群眾文化

      7.00

      7.00

      2080502

      事業(yè)單位離退休

      5.04

      5.04

      2100501

      行政單位醫(yī)療

      1.60

      1.60

      2210201

      住房公積金

      2.08

      2.08

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

      一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

      公開07

      部門: 單位:萬元

      2015年度預(yù)算數(shù)

      2015年度決算數(shù)

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務(wù)用車購置及運行費

      公務(wù)接待費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      小計

      公務(wù)用車
      購置費

      公務(wù)用車
      運行費

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      0.5

      0

      0

      0

      0

      0.5

      0.2

      0

      0

      0

      0

      0.2

      注:2015年度預(yù)算數(shù)為三公經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

      政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      公開08

      部門: 單位:萬元

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      0

      0

      0

      0

      0

      0

      注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


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