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      人防辦2016年部門決算公開

      發(fā)布時間:2017-11-01 ??來源:縣政府
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      南樂縣人民防空辦公室

      2016年度部門決算


      目  錄

      第一部分 南樂縣人民防空辦公室概況

      一、主要職責(zé)

      二、部門決算單位構(gòu)成

      第二部分 南樂縣人民防空辦公室2016年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      第三部分 南樂縣人民防空辦公室2016年度部門決算情況說明

      第四部分  名詞解釋


      第一部分 南樂縣人民防空辦公室概況


      一、主要職責(zé)

      一貫徹執(zhí)行國家、省、市人民防空法律、法規(guī)和方針政策;擬訂有關(guān)人民防空規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。二負(fù)責(zé)擬訂全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。三組織制定城市人民防空襲方案,指導(dǎo)制定重要目標(biāo)防護(hù)方案,組織開展城市人民防空演練演習(xí)。協(xié)助有關(guān)部門擬訂防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急救援方案。四擬訂全縣人民防空建設(shè)規(guī)劃、計劃;負(fù)責(zé)全縣人民防空工程建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督;參與審核城市總體規(guī)劃中貫徹人民防空要求的內(nèi)容。五負(fù)責(zé)防空地下室易地建設(shè)審批、人防工程(含通信、警報設(shè)施)報廢與拆除審批、平時使用人防工程審批、加固和改造中小型人民防空工程項目審批;按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)單建人防工程項目審批。六負(fù)責(zé)全縣附建式防空地下室施工圖設(shè)計文件審查審批。七負(fù)責(zé)防空地下室防護(hù)部分工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。八負(fù)責(zé)人民防空組織指揮、通信、警報、信息化建設(shè)。九負(fù)責(zé)擬訂利用人民防空戰(zhàn)備資源參與搶險救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、計劃和各種保障方案,為應(yīng)急救援提供支持。十制定防空防災(zāi)專業(yè)隊伍建設(shè)規(guī)劃和整組訓(xùn)練計劃并督促落實(shí)。十一指導(dǎo)制定城市人口、戰(zhàn)備物資疏散和掩蔽計劃,指導(dǎo)疏散基地、疏散地域建設(shè)。十二參與組織制定公共安全、防空防災(zāi)宣傳教育規(guī)劃;制定人民防空干部教育培訓(xùn)規(guī)劃、計劃并組織實(shí)施。十三負(fù)責(zé)人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)管理;依法征繳人民防空工程易地建設(shè)費(fèi)和社會負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)。十四承擔(dān)戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭任務(wù)。配合要地防空和城市防衛(wèi)作戰(zhàn),組織防空防災(zāi)專業(yè)隊消除空襲后,參與組織恢復(fù)生產(chǎn)、生活秩序。十五負(fù)責(zé)全縣人民防空依法行政和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作;承擔(dān)人民防空行政復(fù)議、行政訴訟等工作。十六承辦縣政府交辦的其他事項。

      二、部門決算單位構(gòu)成

      納入南樂縣人防辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括:

      1.南樂縣人民防空辦公室本級


      第二部分

      南樂縣人民防空辦公室2016年度部門決算表


      收入支出決算總表

      .

      公開01表

      單位:萬元

      收  入

      支  出

      項  目

      行次

      金額

      項  目

      行次

      金額

      欄  次

      1

      欄  次

      2

      一、財政撥款收入

      1

      一、一般公共服務(wù)支出

      30

      二、上級補(bǔ)助收入

      2

      二、外交支出

      31

      三、事業(yè)收入

      3

      三、國防支出

      32

      四、經(jīng)營收入

      4

      四、公共安全支出

      33

      五、附屬單位上繳收入

      5

      五、教育支出

      34

      六、其他收入

      6

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      35

      7

      七、文化體育與傳媒支出

      36

      8

      八、社會保障和就業(yè)支出

      37

      9

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      38

      10

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      39

      11

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      40

      12

      十二、農(nóng)林水支出

      41

      13

      十三、交通運(yùn)輸支出

      42

      14

      十四、資源勘探信息等支出

      43

      15

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      44

      16

      十六、金融支出

      45

      17

      十七、援助其他地區(qū)支出

      46

      18

      十八、國土海洋氣象等支出

      47

      19

      十九、住房保障支出

      48

      20

      二十、糧油物資儲備支出

      49

      21

      二十一、其他支出

      50

      22

      二十二、債務(wù)還本支出

      51

      23

      二十三、債務(wù)付息支出

      52

      24

      53

      本年收入合計

      25

      本年支出合計

      54

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

      26

      結(jié)余分配

      55

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      27

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      56

      28

      57

      總計

      29

      總計

      58

      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


      收入決算表

      公開02表

      單位:萬元

      項 目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位
      上繳收入

      其他收入

      功能分類
      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      201

      一般公共服務(wù)支出

      20101

      人大事務(wù)

      2010101

      行政運(yùn)行

      2010102

      一般行政管理事務(wù)

      2010103

      機(jī)關(guān)服務(wù)

      2010104

      人大會議

      2320303

      地方政府向國際組織借款付息支出

      ……

      ……

      ……

      ……

      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。



      支出決算表

      公開03表

      單位:萬元

      項  目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位
      補(bǔ)助支出

      功能分類
      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      201

      一般公共服務(wù)支出

      20101

      人大事務(wù)

      2010101

      行政運(yùn)行

      2010102

      一般行政管理事務(wù)

      2010103

      機(jī)關(guān)服務(wù)

      2010104

      人大會議

      2010105

      人大立法

      2010106

      人大監(jiān)督

      2010107

      人大代表履職能力提升

      2320411

      國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出

      ……

      ……

      ……

      ……

      注:本表反映部門本年度各項支出情況。


      財政撥款收入支出決算表

      公開04表

      單位:萬元

      收  入

      支  出

      項  目

      行次

      金額

      項  目

      行次

      合計

      一般公共預(yù)算財政撥款

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      欄  次

      1

      欄 ???次

      2

      3

      4

      一、一般公共預(yù)算財政撥款

      1

      一、一般公共服務(wù)支出

      31

      二、政府性基金預(yù)算財政撥款

      2

      二、外交支出

      32

      3

      三、國防支出

      33

      4

      四、公共安全支出

      34

      5

      五、教育支出

      35

      6

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      36

      7

      七、文化體育與傳媒支出

      37

      8

      八、社會保障和就業(yè)支出

      38

      9

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      39

      10

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      40

      11

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      41

      12

      十二、農(nóng)林水支出

      42

      13

      十三、交通運(yùn)輸支出

      43

      14

      十四、資源勘探信息等支出

      44

      15

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      45

      16

      十六、金融支出

      46

      17

      十七、援助其他地區(qū)支出

      47

      18

      十八、國土海洋氣象等支出

      48

      19

      十九、住房保障支出

      49

      20

      二十、糧油物資儲備支出

      50

      21

      二十一、其他支出

      51

      22

      二十二、債務(wù)還本支出

      52

      23

      二十三、債務(wù)付息支出

      53

      24

      54

      本年收入合計

      25

      本年支出合計

      55

      年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      26

      年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      56

      一般公共預(yù)算財政撥款

      27

      57

      政府性基金預(yù)算財政撥款

      28

      58

      29

      59

      總計

      30

      總計

      60

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。



      一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      公開05表

      單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      功能分類
      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      201

      一般公共服務(wù)支出

      20101

      人大事務(wù)

      2010101

      行政運(yùn)行

      2010102

      一般行政管理事務(wù)

      2010103

      機(jī)關(guān)服務(wù)

      2010104

      人大會議

      2010105

      人大立法

      2010106

      人大監(jiān)督

      2010107

      人大代表履職能力提升

      2010108

      代表工作

      2010109

      人大信訪工作

      2010150

      事業(yè)運(yùn)行

      ……

      ……

      ……

      ……

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。


      一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      公開06表

      單位:萬元

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      經(jīng)濟(jì)分類

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      經(jīng)濟(jì)分類

      科目編碼

      科目名稱

      金額

      301

      工資福利支出

      302

      商品和服務(wù)支出

      30101

      基本工資

      30201

      辦公費(fèi)

      30102

      津貼補(bǔ)貼

      30202

      印刷費(fèi)

      30103

      獎金

      30203

      咨詢費(fèi)

      30104

      其他社會保障繳費(fèi)

      30204

      手續(xù)費(fèi)

      30106

      伙食補(bǔ)助費(fèi)

      30205

      水費(fèi)

      30107

      績效工資

      30206

      電費(fèi)

      30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

      30207

      郵電費(fèi)

      30109

      職業(yè)年金繳費(fèi)

      30208

      取暖費(fèi)

      30199

      其他工資福利支出

      30209

      物業(yè)管理費(fèi)

      303

      對個人和家庭的補(bǔ)助

      30211

      差旅費(fèi)

      30301

      離休費(fèi)

      30212

      因公出國(境)費(fèi)用

      30302

      退休費(fèi)

      30213

      維修(護(hù))費(fèi)

      30303

      退職(役)費(fèi)

      30214

      租賃費(fèi)

      30304

      撫恤金

      30215

      會議費(fèi)

      30305

      生活補(bǔ)助

      30216

      培訓(xùn)費(fèi)

      30306

      救濟(jì)費(fèi)

      30217

      公務(wù)接待費(fèi)

      30307

      醫(yī)療費(fèi)

      30218

      專用材料費(fèi)

      30308

      助學(xué)金

      30224

      被裝購置費(fèi)

      30309

      獎勵金

      30225

      專用燃料費(fèi)

      30310

      生產(chǎn)補(bǔ)貼

      30226

      勞務(wù)費(fèi)

      30311

      住房公積金

      30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      30312

      提租補(bǔ)貼

      30228

      工會經(jīng)費(fèi)

      30313

      購房補(bǔ)貼

      30229

      福利費(fèi)

      30314

      采暖補(bǔ)貼

      30231

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      30315

      物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

      30239

      其他交通費(fèi)用

      30399

      其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

      30240

      稅金及附加費(fèi)用

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      30224

      被裝購置費(fèi)

      30225

      專用燃料費(fèi)

      30226

      勞務(wù)費(fèi)

      30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      30228

      工會經(jīng)費(fèi)

      30229

      福利費(fèi)

      30231

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      30239

      其他交通費(fèi)用

      30240

      稅金及附加費(fèi)用

      30299

      其他商品和服務(wù)支出

      310

      其他資本性支出

      31001

      房屋建筑物購建

      31002

      辦公設(shè)備購置

      31003

      專用設(shè)備購置

      31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      31006

      大型修繕

      31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

      31008

      物資儲備

      31009

      土地補(bǔ)償

      31010

      安置補(bǔ)助

      31011

      地上附著物和青苗補(bǔ)償

      31012

      拆遷補(bǔ)償

      31013

      公務(wù)用車購置

      31019

      其他交通工具購置

      31020

      產(chǎn)權(quán)參股

      31099

      其他資本性支出

      注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。


      第三部分

      南樂縣人民防空辦公室

      2016年度部門決算情況說明


      一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

      2016年度收入總計56.95萬元,支出總計56.95萬元。

      二、關(guān)于收入決算情況說明

      2016年度收入合計56.95萬元,其中:財政撥款收入56.95萬元。

      三、關(guān)于支出決算情況說明

      2016年度支出合計56.95萬元,其中:基本支出56.95萬元。

      四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2016年財政撥款收支總決算56.95萬元。

      五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況。

      2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出56.95萬元,占支出合計的56%。

      (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出56.95萬元,主要用于以下方面:人員經(jīng)費(fèi)支出32.95萬元,占32%;主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)助、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)支出24萬元,占24%;主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維護(hù)(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

      (三)關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

      2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.30萬元,支出決算為0.29萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬元。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      2016年度機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.05萬元,2016年度機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.9萬元。


      第四部分  名詞解釋


      一、財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、其他收入:本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

      四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

      五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

      、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財政預(yù)算管理“三公”經(jīng)費(fèi)部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      附件http://open.nanle.gov.cn/attached/file/20171026/20171026163612_123.xls


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